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【单选题】

与内部财务报告相关的内部审计职能是:

A.确保报告程序的遵循性。
B.审查费用开支项目,并将各项与实际开支相核对。
C.确定是否有员工未经授权而进行开支。
D.识别会增大未授权费用支出发生可能性的不适当的控制。
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5%的考友选择了A选项

23%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

68%的考友选择了D选项

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COSO使用者采取以下哪项控制评价过程A.单层。B.双层。C.三层。D.四层。应有的职业审慎要求:A.详细地审核与特定的职能有关的所有交易事项。B.在得知内部某跨国公司的首席审计执行官需要组建审计小组,于是对新近收购的另一个国家的子公司进管理层和董事会负责对外部审计师的审计发现和审计建议采取跟踪检查措施,倘若有的话,下列哪项审计程序提供的证据与证实工薪都支付给了真实的员工最不相关A.将使用的工时在编制将要出具的审计报告时,内部审计师面临两种潜在的冲突趋势:①信息使用年限和用
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