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【单选题】

初步调查披露从来没有对以往报告的审计发现采取纠正措施,随后的现场工作证实这种情况依旧存在。以下哪项行动方案应该是内部审计师所遵循的

A.不采取行动,开展经营方面的控制。
B.与首席审计执行官讨论这个问题,这个问题需要特别的解决方案。
C.与有关的负责这个问题的人员讨论,他们应知道如何解决这个问题。
D.命令有关的负责人员解决这个问题,他们有足够的时间去做这些事情。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

3%的考友选择了A选项

33%的考友选择了B选项

63%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:A.关于预备计划和调查、业以下哪种情况最可能是对审计业务客户管理层出具书面中期报告的目的A.已完成预定审计内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:A.有关由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应对意见进行表达A.审计的领域是财务报表。在现金控制的审计中,审计人员把抽样的现金收据与每日现金收入日记账总额及每日银行送业务工作底稿应得到复核以确保:A.它们与业务沟通能适当地相互对照。B.现场工作的