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【单选题】

一家大型零售机构的内部审计主管向主计长报告,并负责设计和安装同存货控制相关的计算机应用程序。下列______项是这项分工的重大局限性。

A、阻碍了审计机构专职开展审计工作
B、审计师一般不要求具备设计和执行这些系统的专门技术
C、这会潜在地影响内部审计主管的独立性,从而减小了审计服务的价值
D、这些分工是不合法的,因为内部审计主管参与了不相容职务
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

28%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

60%的考友选择了C选项

12%的考友选择了D选项

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下列评价员工绩效的______项被认为是违背了良好的人员管理技术。a.评价人员应ⅡA《标准》要求内部审计主管寻求管理层批准内部审计部门的正式书面章程,并得到董事内部审计部门对舞弊调查的结论表明,以往未发现的一个事项会对过去两年的财务状况和经关于内部审计和外部审计工作的协调,下列______项陈述是真实的。a.内部审计主内部审计主管每季度例行向董事会提供活动报告,并将此作为每个季度董事会会议日程的内内部审计师观察到一位负责应收账款的员工可以接触并控制现金收入。这位审计师同这位职