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【单选题】

某机构向特定员工提供信用卡以供业务需要。信用卡公司提供记录该机构员工发生的所有信用卡交易的计算机文档。内部审计师打算使用通用审计软件来抽取相关交易进行测试,那么使用通用审计软件最不容易确认下列哪项

A.大额交易。
B、舞弊交易。
C.特定持卡人的交易。
D、每位持卡人使用的供应商。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

22%的考友选择了A选项

77%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:A.有关最终的审计报告至少都应该包括业务的目标、范围和结果。结果应该包含业务观察、结论(以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度A.制定一项关于信用假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:A.要求舞弊者在内部以下可对组织道德气候进行最佳评估的是:A.董事的任职年数。B.就道德事项向全体董内部审计师为保持其熟练性有责任继续其教育。有关从事审计工作的内部审计师的继续教育