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【单选题】

在与最高管理层讨论之后,内部首席审计执行官确认了几个战略性的经营问题以便在编制年度审计日程表时加以考虑。下列不属于这种战略性问题的是:

A.将实行一项月度预算程序。
B.为扩大产品的知名度将进行的全球促销活动。
C.寻求联营者以便在欧洲和亚洲市场上扩大生产能力。
D.建立人力资源数据库来确保对政策的持续管理和加强对数据的保存。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

52%的考友选择了A选项

40%的考友选择了B选项

7%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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根据下面的资料回答问题:内部审计师正在检查采购职能。对金额超过2000美元的采购内部审计师可以提供能够增值且改进组织的经营的咨询服务。这些服务的开展:A.会损害关于公司的报酬体系和相关的红利,以下哪项陈述是正确的Ⅰ.奖金体系应被看作是组织控根据《萨班斯一奥克斯利法案》,谁应当负责指定、偿付和监督为发行人的财务报表出具审控制可根据其所实施的职能来分类,比如,检查性控制、预防性控制、指导性控制。以下哪业务工作底稿应得到复核以确保:A.它们与业务沟通能适当地相互对照。B.现场工作的