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【单选题】


本题包括三个案例答题,每道小题各有四项备选答案,其中有一项或多项是符合题意的正确答案。
2009年5月,某审计厅派出审计组,对甲股份有限公司2008年的财务收支状况实施审计。审计人员按照审计实施方案,对该公司的内部控制进行了解和测试,并根据控制风险的评价结果,对相关账户余额和交易种类实施了实质性测试,有关资料和审计情况如下:
1.对存货进行了盘点,发现存货没有连续编号。
2.对公司的应收账款和应付账款进行了抽查,发现应收账款和应付账款的账面余额分别为2000万元和2300万元,而实际鉴定的数额却是2050万元和2180万元。
3.审计人员运用分析性复核方法检查主营业务收入的完整性。
4.现场审计结束后,审计组起草了审计报告。
要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。

通过计算审计值与样本记录值的比率来推断总体审计值与记录值的比率,进而估计总体审计值,并对原记录值的正确性作出评价的变量抽样法是()。A.统计抽样法
B.比率估计法
C.差异估计法
D.单位均值估计法

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25%的考友选择了A选项

56%的考友选择了B选项

9%的考友选择了C选项

10%的考友选择了D选项

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