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【单选题】

为了鼓励消费,销售部在新产品销售中发放贵重的赠品。这一促销手段看起来很成功,但管理当局觉得成本可能过高。以下审计程序中在确定该促销活动的有效性方面的作用最小的是:

A.比较促销期和类似非促销期的产品销售量。
B.比较促销期前后销售产品的单位成本。
C.对促销期的边际收入和边际成本进行分析,并与促销之前相比较。
D.检查销售部门用来评价一项促销活动成败的标准。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

25%的考友选择了A选项

54%的考友选择了B选项

14%的考友选择了C选项

7%的考友选择了D选项

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评估组织外部审计师的独立性应:A.只有在外部审计师被指派时进行。B.不包括由内部以下哪句话最好地描述了以控制为基础的控制的自我评价过程A.评价、改进、合理化选定应有的职业审慎性意味着合理的谨慎和能力,而不是永不出错或永不出现反常工作表现。因根据《标准》,以下哪一项对提高内部审计部门的独立性帮助最小A.内部审计部门的宗旨针对政府资助大学的特定用途基金的遵循性审计的目标由以下哪项决定A.符合公认会计准通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:A.管理层应该通过修