试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【单选题】

内部审计通过下列______项,来帮助遏制舞弊行为。

A.通知组织中恰当的权威人士,并且在怀疑发生舞弊的情况下,有必要对有关调查提出建议
B.制定有关制度,确保遵循组织的政策、计划、程序以及适用的法律法规
C.检查并评价有关控制的适当性和效果,这些控制要同组织各部门业务的潜在暴露/风险的程度相适应
D.确定用于考核经济性和效率的运营标准是否建立,这些标准是否得到理解并达成
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

9%的考友选择了B选项

86%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

《标准》特别规定了对内部审计师工作的监督必须连续地进行。下列有关监督的说法正确的公司规定,必须从经过审批的卖方清单上的供应商处进行采购,这是以下哪种控制的范例A内部审计师在开展初步调查时发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。业务客户非COSO将内部控制看作是一个旨在为实现目标提供合理保证的过程,这些目标是关于:A分部经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下哪项审计程序与这一结论最控制自评的要素包括:Ⅰ.将参与员工视为过程的拥有者。Ⅱ.接受员工有关风险和控制的