试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【单选题】

以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性目标的最佳描述:

A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标。
B.确保内部控制系统的重大薄弱环节得以纠正。
C.确保风险管理、控制和治理过程是否为组织的目标得以高效率、经济地实现提供合理的保证。
D.确定风险管理、控制和治理过程是否确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露。
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

11%的考友选择了B选项

83%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

某注册内部审计师所从事的确认业务是审核百货公司的现金职能,以下哪项活动被认为缺乏内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计。由于该工作涉及产品的验收、投入生产环保部经理提出了一个既能安全地管理废弃物又能确保公司遵守现行法规的最小投资方案,公司的内部审计师已开展了一系列的确认业务。由于潜在的成本节约额,业务客户已接受了在审计某计算机服务合同时,审计师发现,虽然合同只要求承包商提供恰当水平的安全性,假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:A.要求舞弊者在内部