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【单选题】

在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑以下因素,除了:

A.审计委员会要求保证运营部门遵守一项有关金融工具使用发出的新政策。
B.资金运营部门的管理层还没有制定任何风险管理政策。
C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可能出售的有价证券增加了350%。
D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

7%的考友选择了A选项

2%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

88%的考友选择了D选项

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根据下面的资料回答问题:某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否为了鼓励消费,销售部在新产品销售中发放贵重的赠品。这一促销手段看起来很成功,但管内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发现的已签发财务报下面是调查舞弊行为的内部审计工作底稿上的陈述,其中正确的是:Ⅰ.工作底稿应包括所根据下面的资料回答问题:某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否作为评估安全管理项目这一业务的一部分,内部审计师与负责编写、发布和维护安全程序的