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【多选题】

(一)资料
2009年5月,某市审计局派出审计组对某重点国有企业2008年度财务收支进行审计,有关审计情况如下:
(1)由于市场竞争激烈,近年来该国有企业利润受到市场影响波动较大。
(2)审计组调查该企业的内部控制情况后,认为该企业内部控制较为健全合理,准备依赖内部控制进行审计,并据此将控制风险评估为低水平。
(3)审计组在现场进行实质性测试的过程中发现,该企业内部控制并不是十分有效,原来评估的控制风险水平应定为中等水平,审计实施方案也应当进行相应的调整。
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。

审计组对被审计单位进行内部控制测评,其目的是()。A.评价被审计单位内部控制的合理性,据以确定会计和其他经济信息的可依赖性
B、确定对实质性测试的性质和重点等的影响,为制定和修改审计方案提供科学依据
C.节约审计成本,保证审计质量
D.帮助被审计单位提高经济效益

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