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【单选题】

内部审计师正在评价公司的广告部门。公司已将在杂志等出版物上的广告业务交给一家中等规模的地方广告代理机构。作为审核业务工作底稿的一部分,内部审计管理人员对收集到的信息进行了评价,并与广告部经理、产品营销部总监(他可能不客观)、5个最大的客户(他们也许对该产品知之甚少)进行访谈,以审核广告用语的合法性和是否遵守公平贸易规定。内部审计管理人员有理由断定的信息是:

A.可靠的。
B、不相关的。
C.结论性的。
D、不充分的。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

1%的考友选择了A选项

48%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

50%的考友选择了D选项

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以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述A根据《标准》,以下哪一项对提高内部审计部门的独立性帮助最小A.内部审计部门的宗旨某大型金融机构前几年制定并向所有员工发布了公司行为规则。为了向审计委员会提供遵循首席审计执行官被任命参加一项评估外部审计师应聘资格的委员会。承担外部审计的会计师COSO使用者采取以下哪项控制评价过程A.单层。B.双层。C.三层。D.四层。下列______项不是公司董事会的恰当角色。A.守护者B.治理方C.保证人D.指