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【单选题】

以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定

A.重要审计发现的总结。
B.内部审计师对所审核情形的专业判断。
C.在审计报告中包含的结论。
D.为纠正措施提出的建议。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

5%的考友选择了A选项

87%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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某内部审计主管发现其下属审计师越来越多地以口头报告补充书面报告。该审计师增加使用以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:A.审批业务工作方案。B.确保外部跟踪审计发现,审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节。首席审计执行官就此事与业务工作底稿应包括:A.检查和评价内部控制系统的适当性和有效性的文件记录。B.开回复内部审计师提出的问题的回函属于:A.实物证据。B.声明证据。C.文件证据。D以下哪种情况构成了不恰当的工作底稿编制A.工作底稿中有业务客户使用的所有表格和指