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【单选题】

在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助

A.取得业务客户对控制问题的评论和建议。
B.取得控制的初步调查。
C.确认业务重点的范围。
D.评价控制的充分性和有效性。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

5%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

87%的考友选择了D选项

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以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:A.审批业务工作方案。B.确保外部跟踪审计发现,审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节。首席审计执行官就此事与业务工作底稿应包括:A.检查和评价内部控制系统的适当性和有效性的文件记录。B.开回复内部审计师提出的问题的回函属于:A.实物证据。B.声明证据。C.文件证据。D以下哪种情况构成了不恰当的工作底稿编制A.工作底稿中有业务客户使用的所有表格和指在计划业务时,内部审计师应该针对与组织活动有联系的风险制定目标和程序。风险可定义