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【单选题】

以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述

A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标。
B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正。
C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的确认。
D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

38%的考友选择了B选项

51%的考友选择了C选项

7%的考友选择了D选项

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在编制业务工作方案时,以下哪个方案不是必须的:A.开展初步调查。B.从以前的业务在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制A.初步调查阶段。在编制将要出具的审计报告时,内部审计师面临两种潜在的冲突趋势:(1)信息使用年限在计划内部审计业务时,所需记录以下哪项信息:A.完成既定的业务所需的资源。B.所厌恶高风险的决策者通常对“有限理性”的反应是:A.令人满意的。B.忽视限制性因素一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的