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【单选题】

测试内部控制的审计方案应该:

A.被调整以适用于每种经营活动审计。
B.通用于各种情况而不必考虑部门具体情况。
C.通用以便对于某一特定部门的所有场合都适用。
D.通过确保一项经营活动的每个方面都经过审查来减少昂贵的重复工作。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

75%的考友选择了A选项

23%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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对于拥有资金汇兑部门的某跨国公司的分支机构来说,恰当的内部控制要求:A.进行电汇某公司把数据库管理系统(DBMS)用作数据存放处,而该数据库管理系统反过来又支持以下哪项对控制进行了最佳定义A.控制是管理层恰当计划、组织和领导的结果。B.控制领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管内部控制自我评估要求员工评价控制措施的适当性,并在组织内找到改进的机会。让员工参许多公用事业公司使用复杂的客户服务系统(CSS)来管理它们的客户服务部门。CSS