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【单选题】

内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准

A.没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查。
B.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额。
C.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益。
D.假定审计范围内的内部控制是充分的、有效的。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

28%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

65%的考友选择了D选项

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健全的内部控制系统最可能发现由谁实施的违规行为A.一组员工串通。B.单个员工。C审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程A.安排内部审计活动,负责与政府机构相以下内部审计师的哪一发现表明在资产保护方面最有可能存在控制弱点Ⅰ.某服务部门的地关于公司的报酬体系和相关的红利,以下哪项陈述是正确的Ⅰ.奖金体系应被看作是组织控某零售公司一直使用样板来加速销售点系统的开发,这种方法非常成功。这一系统实际上是与微机的迅速扩展并综合应用相关的固有泄露风险是:A.硬盘系统日益增加的容量。B.