试题查看

【单选题】

对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:

A.确定损失已发生。
B.与参与资产控制的人员访谈。
C.确认受该案件牵连的人员。
D.就此情形下需要开展的调查活动提出建议。
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

1%的考友选择了A选项

44%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

52%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

根据下面资料回答问题:一家中型公司由于某会计人员承担过多的职责,发生了舞弊行为。内部审计师观察到负责应收款项的职员能接触现金,并能对现金进行控制。审计师在此之前根据下面资料回答问题:一家中型公司由于某会计人员承担过多的职责,发生了舞弊行为。根据下面资料回答问题:一家中型公司由于某会计人员承担过多的职责,发生了舞弊行为。一家在×国经营的中型国有公司规模不断扩大,管制部门认为应该设立内部审计活动,并确某银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的抵押担保,并根据是否需要近期支付分