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【单选题】

某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸质文档资料。某内部审计师希望确定是否发票都是在货物已经验收后才按经批准的价格付款,那么最适当的审计程序是:

A.对主要供应商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额。
B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中存储的采购订单、发票以及验收报告是否一致。
C.对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额。
D.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

12%的考友选择了A选项

78%的考友选择了B选项

7%的考友选择了C选项

3%的考友选择了D选项

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以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊:A.薪金支票的发送。B.在进行存货控制有效性的检查过程中,审计师在工作底稿中记录了大多数设备数量的周期性以下哪项没有说明业务工作底稿的功能A.便于第三方的复核。B.在审计的计划、执行和以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述A.业务是否涉内部审计活动政策应得到制定以便管理业务记录的内容、保管期限、处理外部的接触要求以内部审计师的工作底稿的主要目标是:A.为所开展的业务程序提供计划和执行的书面化记