试题查看

【单选题】

以下哪项活动违反了独立性原则

A.审计师马上就要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计。
B.由于预算的限制而缩小审计范围。
C.参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议。
D.在采购代理执行合同之前检查合同的初稿。
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

72%的考友选择了A选项

21%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

7%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

内部审计活动政策应得到制定以便管理业务记录的内容、保管期限、处理外部的接触要求以内部审计师的工作底稿的主要目标是:A.为所开展的业务程序提供计划和执行的书面化记某家有许多分店的公司决定以其中一家分店为基准,来分析分店财务报告的准确性与可靠性为了测试某一建设项目的成本超支是否由承包商不适当地考虑与变更订货合同相关的成本所某大型零售公司的内部审计师怀疑,公司旗下销售商品成本很高的3家商店都有存货舞弊行尽管首席审计执行官已将存在潜在欺诈的案件提交给安全部门,但受怀疑的舞弊人员继续欺