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【单选题】

根据以下信息,回答下面问题。

多年来公司都采用同一家会计师事务所,董事会为降低年度审计费用,决定采用另一家 会计师事务所来开展年度财务审计。这家新事务所提出对以前的各项经营业务开展成本一效益审计。管理层为了对这项提议进行决策,要求内部审计主管提出建议。
有一项争议是关于内部审计部门可以更好地开展这类审计,因为______。
A、外部审计师不可能像公司的内部审计师那样,对公司有同样深入的了解
B、内部审计师在开展审计时要保持客观
C、内部审计师运用的审计技术不同于外部审计师运用的审计技术
D、内部审计师不会过分关心舞弊和浪费行为
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

83%的考友选择了A选项

14%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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管理层声称审计师用以评价经营绩效的工作标准不恰当。管理层制定的书面绩效标准含糊其某公司正计划对下属的制造公司开发并实施一个新的计算机化的采购订单系统。制造公司副内部审计师在完成一项调查后认为某位员工偷取了大量的现金。有关这项发现所提交的报告审计发现经常由一个“应该是什么”和“是什么”的比较过程构成。审计发现以标准、情形内部审计主管启动了对公司职业道德规范和针对职业道德决策环境的审计。关于这项审计的如果工作底稿包含下列______项时,审计督导人员会怀疑审计证据是否充分以致可以