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【单选题】

下列______项情形表明内部审计师可能缺乏客观性。

A、审计师在新的电子数据交换EDI)程序实施前,审核了连向主要客户的EDI程序
B、前任采购助理在调入内部审计部门4个月后,对采购内部控制进行审核
C、审计师对于同本单位签约的服务于工资和员工福利处理的机构,提出控制和绩效测评标准方面的建议
D、工资支付会计人员帮助审计师核实小型发动机的实物存货
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

12%的考友选择了A选项

57%的考友选择了B选项

24%的考友选择了C选项

7%的考友选择了D选项

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在讨论审计计划或者风险评估的时候,会用到ⅡA《标准》,“风险”这个词的最佳定义是根据ⅡA《标准》,内部审计部门的目标应当明确______。a.审计工作时间表和被审计政策要求在管理层未回应之前不能出具最终报告。一项审计工作已完成,取得了重大的根据以下信息,回答下面问题。某内部审计小组最近完成了公司机动车使用是否遵循公司出下列______项报告结构对ⅡA《标准》中包含的内部审计组织方针做出了最佳描述。某位新来的助理审计人员受命对单位的现金管理业务开展审计,这位审计人员不具备现金管