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【单选题】

大型审计业务的政策应该______,最有可能反映相对较小的内部审计业务和相对较大的内部审计业务的政策差别。

A.明确内部审计的范围和地位
B.包含履行审计的权力
C.明确说明要开展的活动
D.存在大量的细节
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

5%的考友选择了B选项

6%的考友选择了C选项

89%的考友选择了D选项

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在评价内部审计部门的独立性时,质量复核小组可以考虑几方面因素。在判断内部审计部门作为对采购职能进行初步调查的一部分,某审计师阅读了该部门的政策和流程手册,该审计以下可对组织道德气候进行最佳评估的是:A.董事的任职年数。B.就道德事项向全体董下列______项任务最不可能是审计主管的主要角色。A.确定对追加测试的需要B.以下行为中哪一项损害了内部审计活动的独立性A.内部审计师由于升职,不久将负责某一回复内部审计师提出的问题的回函属于:A.实物证据。B.声明证据。C.文件证据。D