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【单选题】

测试内部控制的审计方案应该:

A.被调整以适用于每种经营活动审计。
B.通用于各种情况而不必考虑部门具体情况。
C.通用以便对于某一特定部门的所有场合都适用。
D.通过确保一项经营活动的每个方面都经过审查来减少昂贵的重复工作。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

54%的考友选择了A选项

5%的考友选择了B选项

35%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

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下列______项行为违反了ⅡA的《道德规范》。A.没有报告管理信息,而这对于管会计协会往往规定所有成员必须遵守的职业道德规范。行业协会建立职业道德规范的主要目对外部审计独立性的评估:Ⅰ.应该在任命外部审计师时开展;Ⅱ.应该在任命外部审计师内部审计部门对舞弊调查的结论表明,以往未发现的一个事项会对过去两年的财务状况和经以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率A.缩小内部审内部审计主管在为选定内部审计新人制定标准。根据ⅡA《标准》,下列______项是