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0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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[资料]c公司是以制造业为主的股份制公司,现审计小组进入现场对c公司2004年的财 务情况进行审计。同应收账款和应收票据不同的是,被审计单位其他应收款往往数额不大,因此,注册会 计师可以不函证相关余额因为不存在满意的替代程序来观察和计量期末存货,所以,审计人员必须对被审计单位 的存货进行盘点。 答案固定资产的保险制度和维护保养制度不属于固定资产的内部控制制度。 答案: 理由:被审计单位年末资产负债表上的银行存款数额,应以编制或取得银行存款余额调节表 日银行存款账户数额为准。试列举货币资金的几个关键控制点。