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在确定审计程序后,如果注册会计师决定接受更低的重要水平,审计风险将增加。()在财务报表报出后,如果知悉在审计报告日已存在的、可能导致修改审计报告的事实,注册实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采将发运凭证与相关的销售发票和主营业务收入明细账及应收账款明细账中的分录进行核对是我国注册会计师的法定审计业务中,包括办理法律、行政法规规定的其他审计业务,出具相预测性财务信息的审核不属于注册会计师的审计业务。()