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【多选题】

下列有关内部控制的表述,正确的有______。

A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施
B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一
C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响
D.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无须开展实质性审查
E.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制
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对内部控制进行初步评价的目的是确定内部控制的______。A.健全性B.合法性C下列情况中,适用于审计抽样的是______。A.以检查总体完整性为目的B.单笔业贯穿于单位的所有层次和各个职能部门,是内部控制的主要组成部分的是______。A下列抽样风险中,抽样结果表明总体金额存在重大错误而实际上不存在重大错误的可能性是与统计抽样法相比,判断抽样法的优点是______。A.采用随机原则进行样本选择,下列内部控制措施中,属于预防式控制的有______。A.会计与出纳岗位分离B.授