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【单选题】
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容
Ⅰ.职责分工不充分。
Ⅱ.采购职能被削弱。
Ⅲ.信用卡可能被用于私利。
Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。
A.Ⅰ和Ⅲ。
B、Ⅱ和Ⅳ。
C.仅有Ⅲ。
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
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77%
的考友选择了A选项
11%
的考友选择了B选项
11%
的考友选择了C选项
1%
的考友选择了D选项
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