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【单选题】

所有的销售价格均由总部确定,并通过电子文件方式发送到各工厂,以便更新其销售价格表。所有销售均按照计算机表格上的价格进行。任何价格的变动都要经工厂销售经理及总部的市场部经理批准,以便对价格表进行更新。内部审计师想了解这一过程是如何运行的,可以使用的最适合审计程序是:

A.书面记录销售价格从总部向各工厂的传送、表格的取得与更新的方式、在支付程序中对表格的使用情况。
B.制作销售订单处理的流程图,确定是如何接受订单并定价的。
C.利用调查问卷确认批准产品装运的人员及如何对产品进行定价。
D.从工厂获取现有流程图的复印件,确定如何获取价格数据。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

89%的考友选择了A选项

4%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

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在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为A.现金收入减去支付零用现金性支出后的某公司正在收购另一家公司,该公司的内部审计师要确定被收购公司的现金状况是否真实。工厂内部审计师希望制定以下步骤的流程图:(1)总部接收销售订单信息的过程;(2)首席执行官(CEO)认为其主要的竞争对手可能正计划一项新的商业活动。CEO向主要在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分一份设计良好的内部控制调查问卷应该:A.只需要回答是/否,而不要求叙述性回答,并