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【多选题】

审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有______。

A.发函询证应收账款
B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表
C.实地观察不相容职务划分情况
D.抽查验证营业收入账务处理的正确性
E.审查销售发票是否经过授权批准
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关键性的销货单、销售发票和发运凭证等都应事前按顺序编号使用,以防止遗漏开票或记录下列各项中,审计人员认为被审计单位确认销售收入所依据的基本文件是______。A按照内部控制要求,下列人员中可以登记应收账款明细账的是______。A.会计B.审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程根据内部控制要求,企业下列人员中,可以承担向客户寄送应收账款对账单职责的是___下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有______。A.货物的发