试题查看

【多选题】

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有______。

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
E.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

58%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

审查财务费用时,应特别注意可能发生的错误和弊端包括______。A.未按规定计提下列各项中,属于资本循环内部控制中职责分工控制实施的有______。A.筹资、投下列各项中,属于对实收资本业务的合法性进行审查的有______。A.审查有无抽逃为了审查实收资本的真实性,下列各项中,审计人员应取得的资料有______。A.投审计人员发现被审计单位资本公积用于以下方面,其中符合规定用途的是______。A下列有关法定盈余公积金提取和使用的提法中,审计人员认为正确的有______。A.