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【多选题】
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有______。
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
E.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证
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