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【多选题】
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有______。
A.抽取付款凭证审查有无审批签字
B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C.观察支票与印章的保管是否分离
D.监督盘点库存现金
E.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
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下列各项中,属于资本循环内部控制中职责分工控制实施的有______。A.筹资、投
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为了审查实收资本的真实性,下列各项中,审计人员应取得的资料有______。A.投
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下列有关法定盈余公积金提取和使用的提法中,审计人员认为正确的有______。A.
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有______。A.出纳员记录现金总账