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【单选题】

如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是:

A.高级经理使用公司的旅行和招待资金进行很可能未经批准的活动。
B.向虚构的供应商购入物资。
C.资助提供给了可能与总裁有关联的机构或者没有用于该公司章程规定的目的。
D.工资部门职员增加虚构的员工。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

3%的考友选择了A选项

9%的考友选择了B选项

87%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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在汇总记账凭证账务处理程序下,记账凭证和账簿的设置与记账凭证账务处理程序基本相同根据财产清查结果调整账簿记录的主要目的是为了[]A.改正错账B.账实相符C.明确根据我国《票据法》,保证人未记载被保证人名称时,未承兑的汇票中的被保证人推定为(以下哪项内容不属于内部审计职业所用的《标准》A.用以对内部审计部门的运作进行评估某内部审计师在即将完成审计业务时,发现某部门经理有赌博的习惯。这一发现与此次的审内部审计师若能与外部审计师发展强有力的合作关系,将使自己受益无穷,这是因为外部审