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【单选题】

在与最高管理层讨论之后,内部首席审计执行官确认了几个战略性的经营问题以便在编制年度审计日程表时加以考虑。下列不属于这种战略性问题的是:

A.将实行一项月度预算程序。
B.为扩大产品的知名度将进行的全球促销活动。
C.寻求联营者以便在欧洲和亚洲市场上扩大生产能力。
D.建立人力资源数据库来确保对政策的持续管理和加强对数据的保存。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

57%的考友选择了A选项

4%的考友选择了B选项

27%的考友选择了C选项

12%的考友选择了D选项

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下列各项措施中有助于管理当局更好地加强对储存于外部仓库中存货实物控制的是:A.将作为控制项目并避免时间超过预算的一种方式,修改某项审计业务时间预算的决定通常应当计算机程序库应如何保证安全A.安装程序访问的记录系统。B.监督对程序库介质的实物确定成本节约最可能是以下哪种审计的目标之一A.程序审计。B.财务审计。C.遵循性在发送审计报告之前,某报纸的头版报道总经理一直为私人目的而花费机构的资金。内部审在审计某公司的应付账款时,不适合应用个人计算机的情况是:A.加总明细账金额,并将