【单选题】
在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函证。在审查这些工作底稿时,他注意到外部审计师使用否定性函证,这是因为:
A.运货和开票的内部控制薄弱。
B.外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规。
C.许多账户余额较大。
D.内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
14%的考友选择了B选项
2%的考友选择了C选项
84%的考友选择了D选项