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【单选题】

控制可根据其所实施的职能来分类,比如,检查性控制、预防性控制、指导性控制。以下哪项是指导性控制

A.月度银行对账单。
B.在专用账户上对所有的支出进行双重签名。
C.当天记录发生的每项交易。
D.要求内部审计活动的所有成员都是国际注册内部审计师。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

47%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

52%的考友选择了D选项

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内部控制自我评估要求员工评价控制措施的适当性,并在组织内找到改进的机会。让员工参领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管以下哪项要素包含在控制环境中A.组织构架、管理理念和规划。B.诚实和道德价值、权作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项对于拥有资金汇兑部门的某跨国公司的分支机构来说,恰当的内部控制要求:A.进行电汇