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【单选题】

下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最有可能的理由:

A.审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件。
B.期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施。
C.错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动。
D.一些政府机构要求这样分发。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

21%的考友选择了A选项

11%的考友选择了B选项

63%的考友选择了C选项

5%的考友选择了D选项

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审计报告中应该包括审计建议,这是为了:A.向管理层提供解决审计所发现问题的不同选由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应对意见进行表达A.审计的领域是财务报表。现场审计工作已确定了许多重要审计发现。原来审计工作方案的额外测试仍在进行,但不容在审计报告存在重大的差错时,《标准》要求首席审计执行官:A.向确保能对业务结果给内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:A.有关