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【单选题】

以下活动中由内部审计部门实施较为妥当的是:

A.设计控制制度。
B、起草控制制度的程序。
C.在执行之前审查控制制度。
D、安装控制制度。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

1%的考友选择了A选项

14%的考友选择了B选项

83%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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内部审计师在进行内部审计时要保持应有的职业审慎性,包括:A.建立首席审计执行官和在审计中,内部审计师发现一位受重用的员工一直在申请与本公司基本业务无关的新发明的以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性A.一个与主要客户相连接的新的电子数据交根据《标准》的规定,首席审计执行官制定的内部审计部门的目标应该包括两个方面,即:某公司收到一封匿名信,举报三位高级内部审计师违反了ⅡA的《职业道德规范》。该公司公司新近任命原经营经理出任首席审计执行官。新任的审计执行官既不是国际注册内部审计