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【单选题】

内部审计机构目前正在接手其成立三年以来的第一次外部评估。在与一些内部审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来内部审计师们的一些行为,以下哪一种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价

A.在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。
B.在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给内部审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。
C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,审计业务客户要求审计师复查某些控制措施的充分性,内部审计师同意并实施了该复查。
D.内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,内部审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

88%的考友选择了A选项

4%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

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以下哪种行为将被视为对《标准》的违犯Ⅰ.与审计业务客户一起审查审计报告草案,已获为在组织内营造一种积极的景象,首席审计执行官计划实施那些强调潜在成本将被节约的保对内部审计活动开展外部评估时,以下哪项要素最不应该成为外部评估小组成员在检查活动在对非营利组织的对外捐赠进行检查时,内部审计师发现许多对外捐赠未经捐赠授权委员会某内部审计师发现,被审计部门的管理层没有制定用以确定该部门目标和目的是否达到的适以下哪项内容是对审计委员会成效的最重要限制A.审计委员会可以由独立董事组成,但是