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【单选题】

审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程

A.安排内部审计活动,负责与政府机构相互联系。
B.让首席审计执行官来选择外部审计师。
C.对首席审计执行官提出的建议进行后续追踪。
D.批准内部审计活动政策。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

18%的考友选择了A选项

9%的考友选择了B选项

71%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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如果一被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要作出解释,审计师应该:A.寻求与被审业务工作底稿应包括:A.检查和评价内部控制系统的适当性和有效性的文件记录。B.开业务工作底稿用对照数字的方式进行索引,索引的主要目标是:A.允许交叉索引并简化监《国际内部审计专业实务标准》的目标不包括以下哪项A.为内部审计业绩的考评确立了依跟踪审计发现,审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节。首席审计执行官就此事与为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要求进行后续追踪活动。内部审计