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【单选题】

以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动

A.审批业务工作方案。
B.确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作。
C.在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告。
D.支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

2%的考友选择了A选项

42%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

54%的考友选择了D选项

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业务工作底稿应包括:A.检查和评价内部控制系统的适当性和有效性的文件记录。B.开业务工作底稿用对照数字的方式进行索引,索引的主要目标是:A.允许交叉索引并简化监《国际内部审计专业实务标准》的目标不包括以下哪项A.为内部审计业绩的考评确立了依跟踪审计发现,审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节。首席审计执行官就此事与为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要求进行后续追踪活动。内部审计在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为