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【单选题】

监督是内部控制的一个重要组成部分。下面哪项不是监督的例子

A.管理者经常比较部门的绩效和预算。
B.数据处理管理部门定期生成关于非正常交易的例外报告,并且调查问题查找原因。
C.数据处理管理部门定期调节处理数据的批控制总数和提交的数据的批控制总数。
D.管理者让内部审计人员对现金交易的控制进行常规审计。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

1%的考友选择了A选项

14%的考友选择了B选项

82%的考友选择了C选项

3%的考友选择了D选项

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组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责A.批准首与保护隐私惯例有关的控制措施存在缺陷,造成这种情况的一大原因是没有遵守:A.公司以下哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生A.电脑化信息管理系统合同期已满的员工为评价内部审计活动的恰当工作情况,质量保证和改进程序必须包括:A.在一定样本基础如果内部控制得到了很好的设计,由不同的人所执行的两项任务是:A.批准坏账核销并核许多人认为,冲突本身会对公司造成损害。但是,理论研究和实际案例都表明,有些冲突对