试题查看
【单选题】
以下哪项活动违反了独立性原则
A.审计师马上就要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计。
B.由于预算的限制而缩小审计范围。
C.参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议。
D.在采购代理执行合同之前检查合同的初稿。
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
82%
的考友选择了A选项
7%
的考友选择了B选项
1%
的考友选择了C选项
10%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步检查工作的一部分A.审查自
在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了:A.审计委员会要
如果内部审计部门之外的另一部门负责审查某一功能或程序,那么内部审计师应:A.在评
为减少与实物资产相关的潜在财务损失,资产应该按一个数额保险,这个数据是:A.由定
以下哪项是首席审计执行官在制订年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由A.保证
内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反