试题查看
首页
>
审计师考试
> 试题查看
【单选题】
对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:
A.确定损失已发生。
B.与参与资产控制的人员访谈。
C.确认受该案件牵连的人员。
D.就此情形下需要开展的调查活动提出建议。
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
11%
的考友选择了A选项
2%
的考友选择了B选项
1%
的考友选择了C选项
86%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
在测试存货控制的有效性时,内部审计师在工作底稿中指出该环节内许多账项调整涉及机床
内部审计活动的地位应免受管理层不负责任的政策变动的影响。确保不受影响的最有效方式
新成立的内部审计部门正在起草章程。以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最
某小城市自己管理养老基金。根据城市的规章,养老基金只能投资于债券、金融市场基金或
内部审计师最有可能在何时向业务客户出示工作底稿:A.怀疑有舞弊发生时。B.内部审
实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的