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【多选题】

以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。

A、不相容岗位相互分离
B.建立数据输入和审核制度
C.系统开发时编制系统说明书
D.限制未经授权的人员接触机密数据和文件
E.定期或在重要操作前对数据进行备份
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内部审计报告正文的主要内容包括()。A.审计概况B.审计依据C.审计结论D.审计在凭证与记录的控制过程中,建立严格的凭证制度,要求()。A.凭证种类要齐全B.凭审计证据的作用是()。A.判断被审计事项是非、优劣的标准B.考核审计人员业绩的依盈余公积的审计目标有()。A.证实盈余公积真实性B.证实盈余公积充分性C.证实盈应收款项审计目标应包括()。A.证实应收款项的完整性B.证实应收款项计价的正确性以下属于审计管理基础工作的有()。A.审计方法的开发与管理B.审计计划管理C.审