试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【单选题】

以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述

A.业务是否涉及管理层可能存在的部分舞弊情况。
B.业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况。
C.内部审计师的熟练性和业务的复杂性。
D.内部审计活动以往处理特定业务客户的经验。
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

10%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

52%的考友选择了C选项

32%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

首席审计执行官应该为以下哪项制定政策:A.索引并保留工作底稿类型。B.对个别的业每份单独的工作底稿至少应包含:A.内部审计师的全面意见表达。B.标记图例。C.所以下哪项最完整地描述了工作底稿的恰当内容:A.业务目标、程序和结论。B.业务目标使用个人计算机的职员声称得了职业病,并要求相当数额的劳动赔偿金。确定组织在多大程首席审计执行官正在检查内部审计师在舞弊调查期间制作的工作底稿。在工作底稿包含的事工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:A.编制工作底稿,并允许业