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【多选题】

为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测试程序有( )。

A、抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
B.检查验收单是否连续编号
C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D.向债权人函证应付账款
E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
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会计档案可采用纸、磁、光盘、缩微胶片等介质保存,()应保存纸质档案。A.原始凭证甲上市公司的下列业务中,符合重要性要求的有()。A.本期将购买办公用品的支出直接综合核算包括()。A.科目日结单B.总账C.明细账D.日计表账户一般应包括下列内容巾的()。A.账户名称B.日期和摘要C.增加和减少的金额及对有限责任公司和股份有限公司股东责任的表述,下列各选项中正确的有()。A.有限责下列职责中,应当相互分离的职责有()。A.原材料的采购与保管B.原材料的保管与盘