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【单选题】

被审计单位内部控制设置比较健全,但未能有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:
A.低水平
B.中等水平
C.高水平
D.无风险

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

3%的考友选择了A选项

18%的考友选择了B选项

66%的考友选择了C选项

13%的考友选择了D选项

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下列审计取证方法中,适用于业务规模较小、会计资料较少、存在问题较多的被审计单位的审计人员对被审计单位的有形资产进行监盘,可以查明这些有形资产:A.是否真实存在B下列有关内部控制的表述中,错误的是:A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则B限制非相关人员接近资产的控制活动属于:A.凭证和记录控制B.职责分工控制C.独立下列方法中,用于内部控制测试的是:A.计算B.分析性复核C.函证D.观察审计机关中负责审定含有重大事项审计报告的主体是:A.审计机关主管领导B.审计机关