试题查看

【单选题】

助理人员对采购付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。
A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准
B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物
C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单
D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

30%的考友选择了A选项

4%的考友选择了B选项

54%的考友选择了C选项

12%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

某破产企业有10位债权人。债权总额为1200万元,其中债权人甲、乙的债权额为30上市公司非公开发行股票的特定对象应当符合股东大会决议规定的条件,其发行对象不超过技术开发合同中的委托开发合同,除当事人另有约定外,申请专利的权利属于()。A.委乙股份有限公司(以下简称乙公司)系制造企业,其会计报表的审计项目负责人Y注册会计注册会计师J在进行银行存款函证时,发现G公司2006年曾在10家银行开过账户,其在本期审计开始时应进行初步业务活动,下列活动中不应属于初步业务活动的是()。A.