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【单选题】

在风险基础审计模式中,当被审计单位内部控制失效或审计人员不拟进行符合性测试时,可将控制风险水平直接确定为:
A.最高
B.适中
C.最低
D.忽略不计

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

85%的考友选择了A选项

11%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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下列关于内部审计的说法正确的是:A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的下列各项经济业务中,会引起公司股东权益总额发生变动的是()。A.用资本公积金转增下列项目中,能同时影响资产和负债发生变化的是()。A.赊购商品B.接受投资者投入下列事项中,不属于企业收入的是()。A.房地产开发企业销售商品房取得的收入B.出下列各项中,不符合历史成本计量属性的是()。A.发出存货计价所使用的先进先出法B下列不属于注册会计师获取充分、适当的审计证据,得出合理的审计结论,作为形成审计意